阿摩線上測驗
登入
首頁
>
公職◆銀行內部控制◆法規
>
99年 - 99 台灣金融研訓院第 18 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)(重複2)#5881
> 試題詳解
依「銀行業公司治理實務守則」規定,有關董事會之敘述,下列何者錯誤?
(A)董事會應確認風險管理之有效性
(B)董事會應負風險管理最終責任
(C)銀行應設置專屬於董事會之風險控管單位
(D)專責風險控管單位若發現重大曝險應向董事會報告
答案:
登入後查看
統計:
A(25), B(4), C(72), D(9), E(0) #238059
詳解 (共 1 筆)
picture820
B1 · 2018/10/05
#3017865
銀行應設置獨立於業務單位之專責風險控管單...
(共 89 字,隱藏中)
前往觀看
10
0
相關試題
12.依「銀行業公司治理實務守則」規定,有關董事會之敘述,下列何者錯誤?(A)董事會應確認風險管理之有效性 (B)董事會應負風險管理最終責任(C)銀行應設置專屬於董事會之風險控管單位 (D)專責風險控管單位若發現重大曝險應向董事會報告
#177627
12.依「銀行業公司治理實務守則」規定,有關董事會之敘述,下列何者錯誤?(A)董事會應確認風險管理之有效性(B)董事會應負風險管理最終責任(C)銀行應設置專屬於董事會之風險控管單位(D)專責風險控管單位若發現重大曝險應向董事會報告
#237919
12、 依「銀行業公司治理實務守則」規定,有關董事會之敘述,下列何者錯誤? (A) 董事會應確認風險管理之有效性 (B) 董事會應負風險管理最終責任 (C) 銀行應設置專屬於董事會之風險控管單位 (D) 專責風險控管單位若發現重大曝險應向董事會報告
#1258934
11、 依「銀行業公司治理實務守則」規定,有關董事會之敘述,下列何者錯誤? (A)董事會應確認風險管理之有效性 (B)董事會應負風險管理最終責任 (C)銀行應設置專屬於董事會之風險控管單位 (D)專責風險控管單位若發現重大曝應向董事會報告
#1259033
7、 依「銀行業公司治理實務守則」規定,有關董事會之敘述,下列何者錯誤? (A) 董事會應確認風險管理之有效性 (B) 董事會應負風險管理最終責任 (C) 銀行應設置專屬於董事會之風險控管單位 (D) 專責風險控管單位若發現重大暴險應向董事會報告
#1263532
10.依「銀行業公司治理實務守則」規定,有關董事會之敘述,下列何者錯誤? (A)董事會應確認風險管理之有效性 (B)董事會應負風險管理最終責任 (C)銀行應設置專屬於董事會之風險控管單位 (D)專責風險控管單位若發現重大曝險應向董事會報告
#1413153
金融機構運鈔車之使用及裝置應注意安全及符合內部控制原則,下列敘述何者正確?(A)運鈔路線應經常改變並予保密 (B)運鈔車保險櫃之密碼應於出發前通知運鈔人員(C)運鈔路線應於出發前一日告知相關人員 (D)可使用分行經理座車代替運鈔車,以掩人耳目
#238060
依「金融機構自動櫃員機安全防護準則」規定,有關報警、警報系統方面,除應週延裝設自動報警、警報系統,並與警察機關或保全公司連線外,前述報警及警報系統應加裝下列何種設備,以維系統之暢通?(A)自動錄影設備 (B)防霉設備 (C)防水匣 (D)不斷電設備
#238061
下列何者非屬「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」所規定之委外作業事項?(A)資料處理 (B)鑑價作業 (C)授信審核之准駁 (D)表單、憑證等資料保存作業
#238062
依「金融機構安全設施設置基準」規定,設有保全之單位,保全防盜設施應至少有三道防線,屬第二道防線者為下列何者?(A)營業廳大門 (B)金庫室內(C)各保全標的之門窗 (D)行舍內各空間、金庫外圍死角
#238063
相關試卷
114年 - 台灣金融研訓院第 47 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#126031
2025 年 · #126031
113年 - 113 台灣金融研訓院第 46 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規#123771
2024 年 · #123771
113年 - 台灣金融研訓院第 45 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#119125
2024 年 · #119125
113年 - 113 台灣金融研訓院第44期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規#118501
2024 年 · #118501
112年 - 112 台灣金融研訓院第 43 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#113507
2023 年 · #113507
111年 - 111 台灣金融研訓院第 42 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#111993
2022 年 · #111993
111年 - 111 台灣金融研訓院第 41 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#107176
2022 年 · #107176
110年 - 110 台灣金融研訓院第 40 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#104428
2021 年 · #104428
110年 - 110 台灣金融研訓院第 39 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類) #97566
2021 年 · #97566
109年 - 109 台灣金融研訓院第 38 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類) #93117
2020 年 · #93117