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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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97年 - 97-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#49185
> 試題詳解
07、 ( ) 風險之分類方式有許多種,有的分為:策略、營運、財務、作業、法令等風險,請問資訊外洩造成顧客隱私暴露,並引起訴訟與媒體目光,是屬於哪一類風險?
(A) 營運風險
(B) 財務風險
(C) 作業風險
(D) 法令風險。
答案:
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統計:
A(25), B(0), C(40), D(14), E(0) #1251009
詳解 (共 1 筆)
☆○奕軍●★
B1 · 2017/05/23
#2207891
為何不能是法令? 針對客戶資料保密不也是...
(共 28 字,隱藏中)
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08、 ( ) 企業風險管理整合架構主要探討之範圍為: (A) 風險 (B) 風險與危機 (C) 風險與機會 (D) 危機。
#1251010
09、 ( ) 下列有關COSO企業風險管理整合架構對事項-風險與機會之敘述,何者錯誤? (A) 風險係指一個事項發生之可能後果,而該事項對達成企業目標之影響,係不利 (B) 機會,係指一個事項發生之可能後果,而該事項對達成企業目標之影響,係有利 (C) 有不利後果之事項,阻礙價值之創造,或減損現有的價值 (D) 企業風險管理過程中,一旦辨認出機會,評估作業即告完成。
#1251011
10、 ( ) 下列何者可視為企業文化的根源,與競爭優勢之趨動力,且對控制環境具重大影響? (A) 價值觀 (B) 經營階層的管理哲學 (C) 經營階層的經營風格 (D) 操守。
#1251012
11、 ( ) 針對基層員工做風險調查,以探索其對所面臨風險的看法,係屬何種風險辨識方法: (A) 集體討論法 (B) 草根調查法 (C) 作業程序分析法 (D) 風險列舉法。
#1251013
12、 ( ) 內部控制如依控制的時點來區分,可分為:前向性、即時性、回饋性等控制,下列哪一項屬前向性控制? (A) 電腦程式被設計為會立即反應不當操作的訊息給操作人員知道,以控制操作人員行為 (B) 設定投資的法定上限,當投資將逾越上限時,電腦會立即鎖住,禁止繼續交易 (C) 採購對象僅限定經事先核定之供應商 (D) 銷售部門每月查看有無達成之前所設定之目標。
#1251014
13、 ( ) 材料之領料作業,因倉庫人力不足及考慮發料效率問題,採先發料後補輸入及列印領料單給各領料部門簽認之程序,是否適當? (A) 不適當,材料移轉資料可能有缺誤 (B) 適當,庫存與帳面應不致於不符 (C) 適當,耗料成本及庫存金額不致於不正確 (D) 不適當,但可提高營運利潤。
#1251015
14、 ( ) 企業內部控制評估包括對目標之了解,而健全之企業目標,應具有哪些特性?甲、重要性;乙、行業特殊性;丙、一致性;丁、社會性;戊、理想性;己、實踐性。 (A) 甲乙戊己 (B) 甲丙丁己 (C) 甲乙丙己 (D) 丙丁戊己。
#1251016
15、 ( ) 沒有足夠的員工可供劃分職責的小型公司,可以優先用什麼方法強化其內部控制? (A) 雇用臨時人員以協助職責劃分 (B) 就每一交易循環,指派每名員工充分而明確的責任 (C) 業主直接參與主要的記錄工作並控制企業的業務 (D) 聘請會計師按月從事記帳工作。
#1251017
16、 ( ) 大型機構設有內部稽核專責部門且充分發揮其功能,此外,亦委託外界獨立審計人員做財務審計之工作,若比較兩者之工作差異,下列敘述何者較適當? (A) 二者無法比較其工作質量 (B) 會計師之查核較為詳盡,且涵蓋面最廣 (C) 二者無重大差異 (D) 內部稽核之查核通常較深入,且稽核之項目更廣泛多樣化。
#1251018
17、 ( ) 企業有的時候也會從全新的觀點,直接來檢視內部控制的整體或某一特定部分是否有效,這種作法稱之為: (A) 水平監督 (B) 垂直監督 (C) 內部評估 (D) 個別評估。
#1251019
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