阿摩線上測驗
登入
首頁
>
企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
>
112年 - 112-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#117818
> 試題詳解
16. 對於併購其他企業時,整合不同資訊系統所面對的風險,下列何者最不重要?
(A)企業資料庫之複雜程度與伺服器的規模
(B)現有資訊系統彼此間之相容性
(C)與供應商之間資訊系統的相依程度
(D)被併購企業的程式設計人員編制數目
答案:
登入後查看
統計:
A(18), B(23), C(39), D(1045), E(0) #3177455
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/01
#7007784
1. 題目解析 這道考題主要考察在併購...
(共 962 字,隱藏中)
前往觀看
0
0
相關試題
57.對於併購其他企業時,整合不同資訊系統所面對的風險,下列何者最不重要? (A)企業資料庫的規模與伺服器的規模 (B)現有資訊系統彼此間之相容性 (C)與供應商之間資訊系統的相依程度 (D)被併購企業的程式設計人員編制數目
#683231
30.對於併購其他企業時,整合不同資訊系統所面對的風險,下列何者最不重要? (A)企業資料庫的複雜程度與伺服器的規模 (B)現有貢訊系統彼此間之相容性 (C)與供應商之間資訊系統的相依程度 (D)被併購企業的程式設計人員編制數目
#905075
26. 對於併購其他企業時,整合不同資訊系統所面對的風險,下列何者最不重要? (A)企業資料庫的複雜程度與伺服器的規模 (B)現有資訊系統彼此間之相容性 (C)與供應商之間資訊系統的相依程度 (D)被併購企業的程式設計人員編制數目
#2678580
56.對於併購其他企業時,整合不同資訊系統所面對的風險,下列何者最不重要? (A)企業資料庫的複雜程度與伺服器的規模 (B)現有資訊系統彼此間之相容性 (C)與供應商之間資訊系統的相依程度 (D)被併購企業的程式設計人員編制數目
#3292959
17. 公開發行公司應如何訂定股務作業管理之控制作業? (A)若公司之股務事務委由股務代理機構辦理,公司應建立與股務代理機構之業務溝通聯繫,並落實監 督 (B)公司若自辦股務,應檢視與股務代理機構之實際作業情形,訂定股務處理相關作業程序 (C)股務作業管理係公司內部控制制度必要訂定之作業控制 (D)以上均是
#3177456
18. 為蒐集銀行調節表的銀行帳戶餘額證據,下列除哪一項外,皆需查核? (A)截止日期銀行對帳單 (B)截止日期存簿紀錄 (C)銀行函證 (D)總分類帳
#3177457
19. 企業之控制活動,資產和紀錄存取的控制可藉下列何者程序來達成? (A)只有有權授權的人才能進入資產和紀錄存放的地方 (B)只有總經理才能進入存放空白支票的地點 (C)只有有權授權的人方能接近會計紀錄 (D)只有經授權的人才能使用或做資料異動程序
#3177458
20. 若企業報廢資產的程序存在內控弱點,則查核人員最有可能採取下列何項程序? (A)檢驗明細帳並確認折舊是否適當認列 (B)盤點帳上資產,並驗證資產是否存在 (C)抽查工作現場的資產,並驗證是否列於財產帳中 (D)計算固定資產占總資產比例並與同業相比較
#3177459
21. 甲公司係一上櫃公司,其財務人員於公司任職已十年以上,平時頗獲主管及同仁好評,其主要係負責公 司出納作業,公司大、小章均由其保管,且與會計師、銀行人員關係良好。該財務人員因近期期貨交易 失利,故興起挪用公司銀行存款的不良企圖。他於會計師查帳時,偽造銀行函證回函交付予會計師,致 其舞弊行為多年未被發現。請問,以上員工舞弊發生之主因可能為何? (A)會計師對於銀行函證程序有瑕疪 (B)公司對於重要且敏感職位,未定期執行人員輪調 (C)印鑑使用及保管流程不符內控原則 (D)以上皆有可能
#3177460
22. 企業內部控制,重要物資提領需事先經過「核准」,以免庫存資材被竊。此控制方法稱為: (A)前向性控制 (B)即時性控制 (C)回饋性控制 (D)潛伏性控制
#3177461
相關試卷
114年 - 114-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#137669
2025 年 · #137669
114年 - 114 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#133025
2025 年 · #133025
114年 - 114-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#129764
2025 年 · #129764
114年 - 114-1企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#128214
2025 年 · #128214
113年 - 113-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#124228
2024 年 · #124228
113年 - 113-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#121919
2024 年 · #121919
113年 - 113-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#119316
2024 年 · #119316
112年 - 112-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#117818
2023 年 · #117818
112年 - 112 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#117042
2023 年 · #117042
112年 - 112-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#116060
2023 年 · #116060