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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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114年 - 114-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#129764
> 試題詳解
17. 企業內部稽核單位執行遵循稽核之重點為:
(A)交易循環系統
(B)法律、命令、政策、程序之遵循狀況等
(C)財務報表、總分類帳的帳戶餘額等
(D)電腦資訊系統之運作效能等
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統計:
A(24), B(516), C(10), D(18), E(0) #3520824
詳解 (共 1 筆)
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B1 · 2025/09/07
#6664188
1. 題目解析: 這道題目考察企業內部稽...
(共 600 字,隱藏中)
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01、 ( ) 企業內部稽核單位執行遵循稽核之重點為: (A) 交易循環系統 (B) 法律、命令、政策、程序之遵循狀況等 (C) 財務報表、總分類帳的帳戶餘額等 (D) 電腦資訊系統之運作效能等。
#1237703
28. 企業內部稽核單位執行遵循稽核之重點為: (A)交易循環系統 (B)法律、命令、政策、程序之遵循狀況等 (C)財務報表、總分類帳的帳戶餘額等 (D)電腦資訊系統之運作效能等
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25. 企業內部稽核單位執行遵循稽核之重點為: (A)交易循環系統 (B)法律、命令、政策、程序之遵循狀況等 (C)財務報表、總分類帳的帳戶餘額等 (D)電腦資訊系統之運作效能等
#836714
18. 下列敘述何者為非?(A)股票上市或上櫃之企業,其內部控制制度應包括防範內線交易之管理(B)公司在選擇回應風險的方式時,應綜合考量風險評估結果、風險偏好及風險承擔能力(C)公司無論所屬產業之特性,皆應有相同的控制作業(D)組織結構、權責分派及人力資源之政策與實行等,屬於控制環境
#3520825
19. 內部稽核人員在撰寫報告前,以及完成稽核報告呈核前,是否應先與被稽核單位適當的管理者討論,以使得被稽核單位有機會對特定項目加以澄清? (A)應有溝通之機會 (B)不需多此一舉 (C)看內部稽核之意願 (D)沒有規定
#3520826
20. 下列何者最能避免員工挪用客戶清償的貨款?(A)由專人負責催收帳款(B)郵寄每月對帳單給客戶(C)會計人員不得兼任出納工作(D)請客戶開立抬頭、劃線、禁止背書轉讓之支票清償貨款
#3520827
21. 企業之內部控制制度,採購部門發現生產部門請購之原料,不僅過去無採購紀錄,且生產部門亦未指定廠牌,若供應商間之報價差異甚大,採購部門宜如何處理? (A)選擇價格最低者 (B)選擇品質最佳者 (C)請稽核人員到場共同決定品質條件 (D)應再徵詢生產部門之意見
#3520828
22. 企業存在下列哪種情形,最有可能盜用資產或虛假交易之可能性?(A)兄弟在同一間公司服務 (B)在一人兼任多職務時,保管兼紀錄(C)員工在外兼職 (D)在一人兼任多職務時,批准兼執行
#3520829
23. 如果一家企業經常感到內部控制有進行個別評估之必要時,即應設法強化其持續性監督。這是因為: (A)「嵌入」的控制比「外加」偶發的控制為佳 (B)「嵌入」的控制比「外加」偶發的控制為差 (C)「嵌入」的控制比較不重要 (D)「外加」偶發的控制比較不重要
#3520830
24. 在監督企業內部控制時,個別評估須多頻繁才能使管理者能合理確保其內部控制為有效,主要繫於管理者對下列何項因素的考量與判斷? (A)已發生改變及其所涉風險的性質和程度 (B)執行控制的員工改變 (C)個別評估的結果 (D)員工職務輪調的考量
#3520831
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