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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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112年 - 112-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#113728
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19. 在經適當設計之內部會計控制制度裡,同一個僱員不應被允許:
(A)簽發支票並註銷支持文件
(B)驗收貨品並編製驗收報告
(C)編製應付憑單與簽發支票
(D)提出商品的請購單與核對收到之商品
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A(169), B(45), C(1120), D(61), E(0) #3089534
詳解 (共 1 筆)
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B1 · 2025/11/14
#7086732
1. 題目解析 在內部會計控制制度中,...
(共 862 字,隱藏中)
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7. 在經適當設計之內部會計控制制度裏,同一個僱員不應被允許: (A)簽發支票並於相關憑證做已支付之註記 (B)驗收貨品並編製驗收報告 (C)編製應付憑單與簽發支票 (D)提出商品的請購單與核對收到之商品
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40.在經適當設計之内部會計控制制度裡,同一個僱員不應被允許: (A)簽發支票並註銷支持文件 (B)驗收貨品並編製驗收報告 (C)編製應付憑單與簽發支票 (D)提出商品的請購單與核對收到之商品
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23.在經適當設計之内部會計控制制度裡,同一個僱員不應被允許: (A)簽發支票並註銷支持文件 (B)驗收貨品並編製驗收報告 (C)編製應付憑單與簽發支票 (D)提出商品的請購單與核對收到之商品
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19、 ( ) 在經適當設計之內部會計控制制度裏,同一個僱員不應被允許: (A) 簽發支票並於相關憑證做已支付之註記 (B) 驗收貨品並編製驗收報告 (C) 編製應付憑單與簽發支票 (D) 提出商品的請購單與核對收到之商品。
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43. 在經適當設計之內部會計控制制度裡,同一個僱員不應被允許: (A)簽發支票並註銷支持文件 (B)驗收貨品並編製驗收報告 (C)編製應付憑單與簽發支票 (D)提出商品的請購單與核對收到之商品
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30、 ( ) 在經適當設計之內部會計控制制度裏,同一位僱員不應被允許: (A) 簽發支票並註銷支持文件 (B) 驗收貨品並編製驗收報告 (C) 編製應付憑單與簽發支票 (D) 提出商品的請購單與核對收到之商品
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38、 ( ) 在經適當設計之內部會計控制制度裏,同一位僱員不應被允許: (A) 簽發支票並註銷支持文件 (B) 驗收貨品並編製驗收報告 (C) 編製應付憑單與簽發支票 (D) 提出商品的請購單與核對收到之商品。
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20. 企業在電腦化會計環境中,下列何種情況可能是蓄意的電腦舞弊以造成資產損失的案件? (A)使用錯誤資料調整書面報表 (B)使用錯誤的單價低列銷貨價格 (C)借用他人之身分通過驗證接近電腦設備 (D)實際存在的資產與電腦紀錄比對發現誤差
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