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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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97年 - 97 台灣金融研訓院第 13 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#4276
> 試題詳解
2. 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行每年應委託下列何者辦理內部控制度之查核?
(A) 監察人
(B) 銀行公會
(C) 律師
(D) 會計師
答案:
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統計:
A(16), B(9), C(0), D(57), E(0) #178108
詳解 (共 1 筆)
陸玖
B1 · 2020/07/19
#4157532
會計師做的是外部稽核內容做的就包含內部控...
(共 25 字,隱藏中)
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5. 加強銀行內部控制減少員工舞弊案件,下列敘述何者正確? (A) 主管無義務定期檢視之帳戶交易情形 (B) 主管應鼓勵員工揭發可疑之舞弊或非法之行為 (C) 只須注意員工之工作表現,不須考核員工之道德及品格操守情形 (D) 主管不日常生活是否與其所得相稱,只須注意員工作表現是否稱職
#178111
6. 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行總稽核之聘任應經下列何者同意? (A) 股東大會 (B) 監事(監察人)會 (C) 總經理 (D) 董理)事會三分之二以上之董(理)事
#178112
7. 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,下列敘述何者錯誤? (A) 之度應涵蓋所有營運活動 (B) 銀行不論其業務性質及規模,應有一體適用之內部控制度 (C) 銀行應訂定適當之政策及作業程序、相關業務規範及處理手冊 (D) 之內部控制度應適時檢討,必要時應有內部稽核及遵守法令單位等相關單位之參與
#178113
8. 有關自行查核,下列敘述何者正確? (A) 查核日期最好均安排在月初 (B) 查核人員應選派原經辦人員擔任 (C) 結果應詳實記錄於工作底稿 (D) 範圍以本次檢查基準日之資料為限
#178114
10. 下列何者得由銀行之會計主管保管? (A) 通匯密碼有關資料 (B) 有價證券 (C) 交換票據 (D) 營業時間外,客戶存入之票據
#178116
11. 櫃員結帳後發現金短少時,應立即報告主管人員,並於當天以下列何種方式處理,以備日後追查? (A) 以「臨時存欠」科目列帳 (B) 以「暫付款」科目列帳 (C) 其他應付款(D) 其他應收款」科目列帳
#178117
12. 有關提回之交換票據,下列敘述何者錯誤? (A) 應指定專人覆核 (B) 交換員應於票據上加蓋「提回交換章」 (C) 交換員應於票據上加蓋「特別橫線章」 (D) 金額若有誤差,以「其他應收款」或「其他應付款」科目列帳者,應於次營業日沖正
#178118
13. 有關銀行出納作業,下列敘述何者正確? (A) 外幣庫存現金毋須計入保險金額 (B) 營業時間終了時,櫃員現金箱應放置於金庫內 (C) 代客戶保管之存摺,應放入櫃員現金箱 (D) 主管不應於營業間中抽查櫃員現金,以免影響作業
#178119
14. 託收票據久未收妥時,應向下列何者查詢處理? (A) 發人 (B) 委託人 (C) 受託行 (D) 票據交換所
#178120
15. 查核境外華僑及外國人投資國內證券開設新台幣帳戶,下列何者有缺失? (A) 開戶代理人為內律師事務所 (B) 以保管銀行受託保管專戶名義開戶 (C) 僅在一家金融機構開設一戶活期性存款帳戶 (D) 每月十日將上月份帳相關資料函報中央銀行
#178121
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