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公職◆銀行內部控制◆法規
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112年 - 112 台灣金融研訓院第 43 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#113507
> 試題詳解
29.依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,下列何者應執行董事會所核准之營運策略及政策?
(A)稽核委員會
(B)高階管理階層
(C)監理機關
(D)外部董事
答案:
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統計:
A(160), B(2252), C(35), D(8), E(0) #3080469
詳解 (共 1 筆)
Cypress Chou
B1 · 2023/03/25
#5759553
巴塞爾銀行監理委員會所訂內部控制制度評估...
(共 741 字,隱藏中)
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31、 依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,下列何者應執行董事會所核准之營運策略及政策? (A) 稽核委員會 (B) 高階管理階層 (C) 監理機關 (D) 外部董事。
#1239898
29.依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,下列何者應執行董事會所核准之營運策略及政策? (A)稽核委員會 (B)高階管理階層 (C)監理機關 (D)外部董事
#3216885
36.依國際清算銀行巴塞爾監理委員會「內部控制制度評估原則」,下列何者應執行董事會所核准之營運策略及政策? (A)董事會 (B)董事長 (C)高階管理階層 (D)稽核委員會
#3685662
30.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,有效的銀行內部制度應包括之原則,下列敘述何者錯誤? (A)適切的控制架構 (B)適當的職務分工 (C)建立有效的溝通管道 (D)員工可擔任責任相互衝突工作
#3080470
31.有關強化銀行內部控制制度之措施,下列敘述何者錯誤? (A)確實施行行員職務輪調 (B)確實施行行員休假制度 (C)加強對員工各項體能之訓練 (D)嚴格執行對員工品德之考核
#3080471
32.為防止金融弊端發生,下列何者不宜兼辦出納或經理財物之事務? (A)存款業務主管 (B)放款業務主管 (C)匯兌業務主管 (D)會計業務主管
#3080472
33.為維護業務持續運作,並降低意外因素對業務運作之影響程度,有關銀行之海外分行應注意事項,下列何者錯誤? (A)對重要系統應有妥善之備援措施 (B)辦公場所應與其他國內銀行儘量集中設於同一地點,以利照應 (C)辦公場所應避免與其他本國銀行集中設於同一地點 (D)對重要資料應有妥善之備援措施
#3080473
34.金融機構辦理有價證券買賣交易,下列敘述何者錯誤? (A)應確認有價證券交易之真實性 (B)付款支票應以交易對手為受款人 (C)各筆交易款項之支付均經主管核准 (D)應嚴格禁止開立有抬頭人之禁止背書轉讓支票
#3080474
35.金融機構遇有存戶未及時領回存摺時,下列措施何者錯誤? (A)設簿登記 (B)交指定主管人員集中保管 (C)定期查核 (D)予以銷燬
#3080475
36.有關單據、有價證券之交易及管理,下列敘述何者錯誤? (A)庫存有價證券應設簿登記 (B)有價證券之保管應注意是否符合牽制原則 (C)空白單據非屬有價證券,毋須定期清點 (D)辦理實體公債轉換作業應切實核對債券之真偽
#3080476
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