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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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112年 - 112-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#113728
> 試題詳解
48. 企業內部控制組成要素中,為確保制度能持續有效運作的一種隨著時間經過而評估執行內部控制 品質的過程稱之為:
(A)控制環境
(B)風險評估
(C)監督
(D)資訊及溝通
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A(294), B(325), C(880), D(13), E(0) #3089563
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/14
#7086706
1. 題目解析 本題的重點在於企業內部...
(共 782 字,隱藏中)
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13. 企業內部控制組成要素中,為確保制度能持續有效運作的一種隨著時間經過而評估執行內部控制品質的 過程稱之為: (A)控制環境 (B)風險評估 (C)監督 (D)資訊及溝通
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42.企業内部控制組成要素中,為確保制度能持續有效運作的一種隨著時間經過,而評估執行 内部控制品質的過程,稱之為: (A)監督 (B)風險評估 (C)控制環境 (D)資訊及溝通
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09、 ( ) 企業內部控制組成要素中,為確保制度能持續有效運作,而隨著時間經過而評估執行內部控制品質的過程,稱之為: (A) 控制環境 (B) 風險評估 (C) 監督 (D) 資訊及溝通。
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37、 ( ) 企業內部控制組成要素中,為確保制度能持續有效運作的一種隨著時間經過而評估執行內部控制品質的過程稱之為: (A) 控制環境 (B) 風險評估 (C) 監督 (D) 資訊及溝通。
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42. 企業內部控制組成要素中,為確保制度能持續有效運作的一種隨著時間經過而評估執行內部控制品質 的過程稱之為: (A)控制環境 (B)風險評估 (C)監督 (D)資訊及溝通
#1799449
49. 針對進貨項目做截止測試的目的是為了確認下列何者? (A)年底前訂購的進貨,皆已列入期末存貨盤點 (B)存貨餘額未包括他人的寄銷品 (C)實際盤點存貨時,未發現已質押或可能滯銷的商品 (D)年底擁有的商品皆已包含於存貨項下
#3089564
50. 下列敘述何者為非? (A)股票上市或上櫃企業,其內部控制制度應包括防範內線交易的管理 (B)公司在選擇回應風險的方式時,應綜合考量風險評估結果、風險偏好及風險承擔能力 (C)公司無論所屬產業的特性,皆應有相同的控制作業 (D)組織結構、權責分派及人力資源之政策與實行等,屬於控制環境
#3089565
51. 為直接且精確的確認投資收益之正確性,宜採何種查核程序? (A)勾稽現金股利收入支票兌現數與帳列數是否相符 (B)調節股利公告資料與股利收入之差異 (C)就投資及收益之變動作分析性覆核 (D)驗算所有投資收益之計算及彙總
#3089566
52. 企業之內部控制制度,銷售部門接獲非付現之訂單,若為新客戶,應先 (A)進行授信審核 (B)拒絶接受訂購 (C)洽商客戶延期交貨 (D)洽商客戶先付訂金
#3089567
53. 以下甲公開發行公司自行評估內部控制制度之作法,何者有誤? (A)應先督促內部各單位及子公司每年至少辦理自行評估一次 (B)內部稽核單位應覆核各單位及子公司之自行評估報告 (C)自行評估的結果亦可能作為公司出具內部控制聲明書之依據 (D)自行評估屬公司內部自治事項,相關資料可由公司自行決定是否製作及保存期限
#3089568
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