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公職◆銀行內部控制◆法規
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102年 - 102 台灣金融研訓院第 24 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類)#19990
> 試題詳解
49.發卡機構委由便利商店業代收信用卡持卡人消費帳款之繳款資料,下列敘述何者錯誤?
(A)可完整列示客戶姓名
(B)可完整列示客戶消費日期
(C)可完整列示客戶信用卡卡號
(D)可完整列示客戶消費金額
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統計:
A(40), B(12), C(518), D(27), E(0) #760243
詳解 (共 1 筆)
Cypress Chou
B1 · 2023/12/31
#5998110
電子支付機構業務管理規則 第 4...
(共 1261 字,隱藏中)
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42.發卡機構委由便利商店業代收信用卡持卡人消費帳款之繳款資料,下列敘述何者錯誤? (A)可完整列示客戶姓名 (B)可完整列示客戶消費日期 (C)可完整列示客戶信用卡卡號 (D)可完整列示客戶消費金額
#2817312
50.依「金融控股公司法」有關金融控股公司之銀行子公司對其利害關係人辦理授信之規定,下列何者錯 誤? (A)不得為無擔保授信(主管機關規定一定金額以下之消費性貸款除外) (B)其條件不得優於其他同類授信對象 (C)對同一授信戶累計授信金額達該公司淨值 1%者,應經三分之二以上董事之出席,出席董事二分之 一以上同意 (D)對同一法人之擔保授信總餘額不得超過該子公司淨值百分之十
#760244
1.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行之法令遵循主管至少每隔多久應向董(理) 事會及監察人(監事)報告相關事宜? (A)每月 (B)每季 (C)每半年 (D)每年
#760245
2.會計師對金融機構出具之內部控制制度聲明書所聲明之事項,已依審查準則及審查程序進行審查,並已蒐集到充分、 適切之證據,認為金融機構所聲明之內部控制制度有重大缺失,金融機構之聲明未能指出上述重大缺失,其聲明不 允當;此審查報告提列之審查意見係屬下列何者? (A)無保留意見 (B)否定意見 (C)保留意見 (D)無法表示意見
#760246
3.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行每年應委託會計師辦理銀行內部控制制度之 查核,下列何者非屬其應查核項目? (A)申報主管機關表報資料之正確性 (B)內部控制制度及法令遵循主管制度執行情形 (C)備低呆帳提列政策之妥適性 (D)銀行授信政策
#760247
4.下列何項不是美國國會「崔德威委員會」(COSO)報告中強調之內部控制要素? (A)內部環境 (B)風險評估 (C)資訊與溝通 (D)內部稽核功能評估
#760248
5.下列何者非屬金融機構內部控制之直接效益? (A)降低錯誤及舞弊之可能性 (B)減少違法事件之發生 (C)減低風險損失、提高競爭力 (D)精簡人力、擴充營業規模
#760249
6.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,下列敘述何者錯誤? (A)銀行之內部控制制度應涵蓋所有營運活動 (B)銀行不論其業務性質及規模,應有一體適用之內部控制制度 (C)銀行應訂定適當之政策及作業程序、相關業務規範及處理手冊 (D)銀行之內部控制制度應適時檢討,必要時應有法令遵循、內部稽核等相關單位之參與
#760250
7.金融機構內部自行查核之範圍,以上次查核基準日開始至何時止為原則? (A)本月底 (B)本次查核基準日 (C)本次查核截止日 (D)本次計畫完成日
#760251
8.銀行收到次日入帳之待交換票據,應以下列何種會計科目入帳? (A)借「待交換票據」貸「其他應收款」 (B)借「待交換票據」貸「其他應付款」 (C)借「其他應收款」貸「待交換票據」 (D)借「其他應付款」貸「待交換票據」
#760252
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