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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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113年 - 113-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#121919
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52.為獲得合理保證──財產、廠房設備之增添並未低計,稽核人員應複核下列何者帳戶?
(A)折舊帳戶
(B)應付帳款帳戶
(C)現金帳戶
(D)維修費用帳戶
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統計:
A(405), B(159), C(58), D(632), E(0) #3292955
詳解 (共 1 筆)
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B1 · 2025/10/18
#6913062
1. 題目解析 題目要求稽核人員為了獲得...
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私人筆記 (共 1 筆)
kirby0218金融證照10張已達成^_^
2025/08/02
私人筆記#7368032
未解鎖
原因解析:若要確認財產、廠房及設備之增添...
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60.為獲得合理保證財產及廠房設備之增添並未低計,稽核人員應複核下列何者帳戶? (A)折舊帳戶 (B)應付帳款帳戶 (C)現金帳戶 (D)維修費用帳戶
#678299
53.若稽核人員懷疑員工可能以公司的名義為自己訂購商品,且訂購與收貨皆未在公司留下紀錄; 帳單收到後,由舞弊員工核准支付,並在支付後銷毀相關單據。若稽核人員欲尋找此舞弊的證據,最有可能以下列何者進行測試? (A)現金支付紀錄 (B)核准的付款單 (C)供應商發票 (D)驗收報告
#3292956
54.ISO 27001 中的資訊安全事故管理,目標為確保與資訊系統相關的資訊安全。以下相關論述何者不適當? (A)應循適切的管理通道,儘速通報資訊安全事件 (B)組織應先採取保護自已的作法,最佳的方法是全面封鎖消息 (C)公務機關或非公務機關違反個資法規定,致個人資料被竊取、洩漏、竄改或其他侵害者, 應查明後以適當方式通知當事人 (D)所有員工、承包者及第三方使用者,應注意並通報任何觀察到或可疑的安全弱點
#3292957
55.為了達成財務報導目的,必須建立有效的內部控制,而其中「風險評估」是其重要的一環。下列何者屬於風險評估的基本原則? (A)清楚暸解未能達成財務報導目標的風險 (B)董事會暸解並監督內部控制的執行 (C)不時地對內部控制運行質量進行評價 (D)管理層確保管理方針得以貫徹的政策
#3292958
56.對於併購其他企業時,整合不同資訊系統所面對的風險,下列何者最不重要? (A)企業資料庫的複雜程度與伺服器的規模 (B)現有資訊系統彼此間之相容性 (C)與供應商之間資訊系統的相依程度 (D)被併購企業的程式設計人員編制數目
#3292959
57.下列哪一項目不必於每一年度進行全面性實地盤點(或觀察實地盤點)? (A)庫存現金 (B)有價證券 (C)存貨 (D)固定資產
#3292960
58.稽核人員在觀察年底實地盤點時,抽點幾項存貨後,發現幾項抽點的存貨數量低於受查者永續存貨帳上的數量。試問這可能是因為受查者漏列下列哪一項? (A)銷貨 (B)銷貨退回 (C)銷貨折讓 (D)銷貨折扣
#3292961
59.我國企業出具內控聲明書,表明自己確知建立、實施和維護內部控制制度的責任在誰的身上? (A)董事會及經理人 (B)董事會或經理人 (C)董事會 (D)經理人、財務副總、內部稽核人員
#3292962
60.外部審計人員評估內部控制有效性的最終目的為何? (A)評估經理人政策是否確實執行 (B)作為設計內控查核程式的基礎 (C)作為評估財務報表是否存有重大不實表達風險的基礎 (D)評估企業發生員工舞弊的可能性
#3292963
61.會計師專案審查公開發行公司內部控制制度所發現之缺失,應依規定: (A)口頭說明 (B)告知內部稽核 (C)出具內部控制制度聲明書 (D)出具內部控制制度建議書,作為公司改進缺失之依據
#3292964
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