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銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)
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109年 - 109 台灣金融研訓院第 38 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(消費金融類)#93563
> 試題詳解
65.銀行對於消費者貸款之風險管理,不包含下列何者?
(A)申貸案件數量
(B)書面審查
(C)聯徵查詢
(D)帳戶管理
答案:
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統計:
A(447), B(20), C(9), D(113), E(0) #2541953
詳解 (共 1 筆)
Jacob Su
B1 · 2021/02/22
#4556189
消費者貸款因單筆交易金額小,因此銀行需透...
(共 54 字,隱藏中)
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66.下列何者非屬消費金融業務經營成功之要素? (A)商品多元化 (B)延滯後催收之時機要快 (C)贈品多寡 (D)銀行的風險管理與作業技術
#2541954
67.有關發卡機構風險控管人員接到授權單位人員通報,欲對持卡人之信用(現金)卡予以設控或解控之作法,下列敘述何者錯 誤? (A)有非本人查詢餘額時,應立即設控 (B)知悉持卡人死亡時,應立即設控 (C)持卡人超額預借現金時,應立即設控 (D)對被設控之卡片解控,免經授權單位確認,直接由風險控管人員決定
#2541955
68.有關信用卡持卡人信用資料及特約商店信用卡交易異常資料,應依規定時間準時向下列何機構申報? (A)金管會 (B)銀行公會 (C)聯合信用卡中心 (D)金融聯合徵信中心
#2541956
69.有關消金業務授信評估之內部控制,下列敘述何者錯誤? (A)徵信審核應於時限內完成 (B)申請時應至戶役政網站查核客戶身分及留存查詢紀錄 (C)辦理徵信作業應詳細核對申請人身分證件影本 (D)應訂有各核准人員之授權權限
#2541957
70.有關消費金融業務之信用卡授權風險控管,下列敘述何者正確? (A)尚未解約之風險特店交易,可先取消專人監控持卡人消費情形 (B)風險控管人員應確實逐筆核對持卡人限額限次資料更正紀錄、調整內容及其授權,以防止額度調整錯誤或人員超越權限 (C)風險控管人員僅就授權單位人員通報異常者予以設控,對客戶服務單位人員通報異常者不必處理 (D)對於設控之卡片或持卡人,應由風險控管單位確認後轉予授權單位查核,以決定是否予以解控
#2541958
71.銀行在辦理授信時,要了解借款人是否有不良信用紀錄,下列何者非屬查詢之管道? (A)同業支票存款照會 (B)金管會拒絕往來戶查詢 (C)同業授信繳款情形照會 (D)金融聯合徵信中心信用資料查詢
#2541959
72.假設某銀行推出信用貸款,有關產品規劃,下列敘述何者為應避免之缺失? (A)利率主打較一般同業低三碼 (B)選擇公務人員為目標市場 (C)定期辦理市場調查,適時修訂授信準則 (D)不符審核標準者得因特殊需要給予核准,但應予控管
#2541960
73.要做好消費者貸款之產品行銷,下列何者非屬有效的銷售管理策略? (A)後勤支援系統 (B)績效考核 (C)激勵措施 (D)保證核貸
#2541961
74.對於消費金融業務之查核,稽核人員所利用之輔助報表,下列何者較不具相關性? (A)特定客戶群資料 (B)動產設定未回報表 (C)外銷貸款到期明細表 (D)保單到期明細表
#2541962
75.有關SSL安全機制,下列敘述何者錯誤? (A)不須使用電子憑證 (B)不能辨識使用者身分 (C)安全性較SET低 (D)客戶端安控軟體為電子錢包
#2541963
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