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銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)
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109年 - 109 台灣金融研訓院第 37 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(消費金融類)(重複)#92757
> 試題詳解
73.有關銀行辦理消費性貸款之帳戶管理,下列何者有缺失?
(A)債權憑證由債務人親自填寫並簽章
(B)擔保放款均先辦妥擔保物之抵押權或質權設定始予撥貸
(C)不熟悉之客戶,應至其辦公處所或住家對保
(D)貸款應以現金支付借戶本人或依委託轉帳存入其指定帳戶
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統計:
A(39), B(31), C(98), D(512), E(0) #2514095
詳解 (共 1 筆)
Austin Handsome
B1 · 2020/11/29
#4404536
(D) 貸款不得以現金支付,必須轉帳存入...
(共 26 字,隱藏中)
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74.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,下列何項非屬銀行內部控制之基本目的? (A)維護資產安全 (B)確保財務及管理資訊之可靠性與完整性 (C)促進營運效率及遵守相關法令規章 (D)保證達成管理當局訂定的策略目標
#2514096
75.有關金融機構密碼單或金融卡之製作管理,下列何者有缺失? (A)指定不同人員分開製作金融卡及密碼單 (B)金融卡之製作卡數或密碼單之印製張數均予嚴密控管 (C)密碼單印製完成後立即將密碼檔錄成磁片密封歸檔 (D)金融卡製作或密碼單印製情形均予紀錄並由有關人員簽章
#2514097
76.金融機構為確保應用程式之正確,下列敘述何者有缺失? (A)程式之登錄及刪除均經申請核可及驗收程序 (B)同一程式在程式館內之「原始碼」與「目的碼」內容不相符 (C)具有修改資料、程式等功能之公用程式均嚴密管制使用 (D)正式作業程式館(如系統程式)應定期或適時加以清理
#2514098
77.有關營業單位電腦操作之安全控管,下列敘述何者錯誤? (A)作業人員離開工作台(端末機)時,均須執行簽退(SIGN OFF) (B)每台電腦(ID)之進出作業,均應有正確詳細之紀錄 (C)可使用他人之密碼操作電腦 (D)單位主管應定期檢視每位員工之使用權限
#2514099
78.有關衍生性金融商品交易,超逾風險限額時,不應採取下列何種措施? (A)經有權人員核可 (B)結清部位 (C)簽報提高風險限額 (D)由交易人員自行衡量風險限額
#2514100
79.依據「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法 」,下列何者不屬於衍生性金融商品之範圍? (A)指數股票型基金(ETF) (B)新臺幣遠期利率協定(FRA) (C)新臺幣利率選擇權(IRO) (D)新臺幣利率交換(IRS)
#2514101
80.銀行辦理衍生性金融商品業務,市場一方因無法履行交易契約義務,而導致另一方發生損失係屬下列何種風險? (A)市場風險 (B)流動性風險 (C)信用風險 (D)作業風險
#2514102
沒有 【段考】國一數學下學期 權限,請先開通.
#2514103
沒有 【段考】國一數學下學期 權限,請先開通.
#2514104
沒有 【段考】國一數學下學期 權限,請先開通.
#2514105
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