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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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102年 - 102 台灣金融研訓院第 23 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#48461
> 試題詳解
74、 ( ) 下列何種程式之原始碼(Source code)不可存放於主機系統程式館內?
(A) 放款
(B) 存款
(C) 亂碼化介面
(D) ATM 扣款
答案:
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統計:
A(18), B(7), C(273), D(31), E(0) #1240996
詳解 (共 1 筆)
吳崇睿
B1 · 2020/03/11
#3821398
(一)「亂碼化介面程式碼」不可存放於主機...
(共 118 字,隱藏中)
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75、 ( ) 有關銀行網路安全作業,下列敘述何者正確? (A) 對已公布之電腦系統最新修補程式(patch),應擇期或視情形安裝,以彌補安全漏洞 (B) 電腦公司系統工程師使用之預設密碼於上線後始可刪除或變更 (C) 內部網路與網際網路應予以合併,以利控管 (D) 機密性資料不應存放於網路或網際網路帄台
#1240997
76、 ( ) 有關 SSL 安全機制,下列敘述何者錯誤? (A) 不須使用電子憑證 (B) 不能辨識使用者身分 (C) 安全性較 SET 低 (D) 客戶端安控軟體為電子錢包
#1240998
77、 ( ) 金融機構為確保應用程式之正確,下列敘述何者有缺失? (A) 程式之登錄及刪除均經申請核可及驗收程序 (B) 同一程式在程式館內之「原始碼」與「目的碼」內容不相符 (C) 具有修改資料、程式等功能之公用程式均嚴密管制使用 (D) 正式作業程式館(如系統程式)應定期或適時加以清理
#1240999
78、 ( ) 下列何者係屬標的資產之市場價格發生變動,而對衍生性金融商品市價造成變動之風險? (A) 市場風險 (B) 流動性風險 (C) 信用風險 (D) 作業風險
#1241000
79、 ( ) 有關金管會對金融機構辦理衍生性商品之管理,下列敘述何者錯誤? (A) 注重金融機構風險管理能力 (B) 採正負面表列方式管理 (C) 以風險導向之監理為主 (D) 注重金融機構承擔損失能力
#1241001
80、 ( ) 負面表列之衍生性金融商品,除涉及須經中央銀行許可之外匯商品外,金管會於核准第一家銀行辦理後,其他銀行於申請書件、法規遵循聲明書及風險預告書送達金管會之次日起多久內,金管會未表示反對意見者,即可逕行辦理? (A) 五日內 (B) 十日內 (C) 十五日內 (D) 二十日內
#1241002
01、 ( ) 有關內部控制與內部稽核之敘述,下列何者錯誤? (A) 內部稽核為內部控制制度之依據 (B) 內部稽核是內部控制之一環 (C) 稽核單位應了解內部控制環境 (D) 稽核單位應負責查核營業及管理單位
#1241003
2. 下列何者為其他所有內部控制及風險管理要素之基礎? (A)風險評估 (B)控制活動 (C)內部環境 (D)資訊與溝通。
#1241004
3. 有效的內部控制制度應定義每一階層之控制活動,下列何者非屬控制活動? (A)高階主管之覆核工作 (B)會計帳目核驗與調節制度 (C)員工旅遊計畫 (D)權責劃分制度。
#1241005
4. 依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,下列敘述何者錯誤? (A)總稽核之職位應等同於副總經理 (B)內部稽核單位應以超然獨立之精神,執行稽核業務 (C)銀行應建立隸屬於總經理之內部稽核單位 (D)總稽核不得兼任與稽核工作有相互衝突與牽制之職務。
#1241006
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