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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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101年 - 101 台灣金融研訓院第 22 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#48460
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74、 ( ) 有關網路安全之管理,下列敘述何者錯誤?
(A) 機密性資料不得存放於網路或網際網路平台
(B) 網路管理人員之操作,應詳細紀錄並定期呈主管覆核
(C) 對已公佈之電腦系統最新修補程式,應立即安裝以彌補安全漏洞
(D) 對電腦公司系統工程師使用之預設密碼於驗收後,應交由網路管理人員保管使用
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統計:
A(3), B(1), C(19), D(172), E(0) #1240917
詳解 (共 1 筆)
ShadowPeople
B1 · 2019/07/03
#3456164
對電腦公司系統工程師使用之預設密碼於驗收...
(共 32 字,隱藏中)
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75、 ( ) 下列何者非屬銀行資料處理電腦化後所產生的變化? (A) 具有無紙性 (B) 資料不容易被隱匿或竄改 (C) 可使許多處理步驟集中在一個部門內 (D) 主管卡或授權密碼取代授權人員之簽名或蓋章
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76、 ( ) 有關銀行營業單位之端末機管理,下列敘述何者正確? (A) 端末機使用人除調離職外,不可變更其密碼 (B) 操作人員暫時離機,為避免麻煩,不應關閉工作站或簽退 (C) 廠商來營業單位維修機器時,可不必由專人陪同登記,惟需辨認其身分 (D) 出納人員未兼有會計人員之端末機使用代號及密碼
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77、 ( ) 有關銀行辦理新台幣與外幣間無本金交割遠期外匯業務(NDF)之承作對象,下列何者非屬之? (A) 國內指定銀行 (B) 國內指定銀行之總行 (C) 本國銀行之海外分行或子行 (D) 在台無分行之國外金融機構
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78、 ( ) 銀行辦理衍生性金融商品業務,其對交割員之管理,下列敘述何者錯誤? (A) 應以書面列明交易員之授權範圍 (B) 交易員的報酬應合理不應鼓勵其承擔過度風險 (C) 交易員應兼任交易確認工作以避免疏失 (D) 交易員完成交易後應立即將交易時間填入成交單
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79、 ( ) 依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」、財務準則公報第 27 號及 34 號公報等相關規定,應於下列何處揭露 衍生性金融商品交易資訊? (A) 日報 (B) 週報 (C) 月報 (D) 季報、半年報及年報
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01、 ( ) 下列何者為稽核單位隸屬於董(理)事會之目的? (A) 管理階層之關係 (B) 組織內之成長 (C) 超然獨立之精神 (D) 方便涉入其他單位的經營活動
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02、 ( ) 內部環境是其他所有內部控制及風險管理要素的基礎,而下列哪一項是內部環境的核心? (A) 董事會 (B) 總經理與副總經理 (C) 總稽核與稽核處 (D) 監察人
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03、 ( ) 依金融機構內部控制之責任層級,內部稽核部門發現內部控制缺失,應先向何者報告? (A) 董事會 (B) 總經理 (C) 總稽核 (D) 分行經理
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04、 ( ) 有關內部稽核的職能,下列敘述何者錯誤? (A) 從例行查核延伸為諮詢服務 (B) 由「法規導向稽核」轉為「風險導向稽核」 (C) 加強機構內人員與資訊的交流 (D) 保證銀行永續成功經營
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05、 ( ) 內部控制理論發展的初期階段可溯自 1936 年美國會計師協會發布的「會計師對財物報表的審查」,及 1949 年美國審計程序委員會提出之內部控制,下列何者是該時期強調內部控制的目的? (A) 組織協調 (B) 會計帳簿 (C) 偵錯防弊 (D) 營運效能
#1240927
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