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公職◆銀行內部控制◆法規
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100年 - 100 台灣金融研訓院第 19 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(消費金融類)#5884
> 試題詳解
8.依ψ金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法ω規定,有關銀行內部稽核單位之組織與權責, 下列敘述何者錯誤?
(A)應擬訂年度稽核計畫
(B)覆核各單位之自行查核報告
(C)應配置專任內部稽核人員
(D)內部稽核報告應至少保存三年
答案:
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統計:
A(3), B(14), C(10), D(204), E(0) #238245
詳解 (共 1 筆)
羅翊銘
B1 · 2019/11/21
#3678465
內部稽核報告應至少保存五年
(共 15 字,隱藏中)
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10.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,有關銀行內部稽核單位之組織與權 責,下列敘述何者錯誤? (A)應擬訂年度稽核計畫 (B)覆核各單位之自行查核報告 (C)應配置專任內部稽核人員 (D)內部稽核報告應至少保存三年
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8.依ψ金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法ω規定,有關銀行內部稽核單位之組織與權責, 下列敘述何者錯誤? (A)應擬訂年度稽核計畫 (B)覆核各單位之自行查核報告 (C)應配置專任內部稽核人員 (D)內部稽核報告應至少保存三年
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17.主管機關為發?同業互助精神,共同防範歹徒詐騙事件,以維護社會信用交易特訂立下列何項辦法? (A)金融機構安全設施設置基準 (B)金融機構安全維護注意要點 (C)銀行業公司治理實務守則 (D)金融同業間遭歹徒詐騙案件通報要點
#238254
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