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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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113年 - 113-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#124228
> 試題詳解
8. 企業內部稽核單位執行電腦稽核之重點為:
(A)各交易循環系統
(B)法律、命令、政策、程序之遵循狀況等
(C)電腦資訊系統之運作
(D)財務報表、總分類帳的帳戶餘額等
答案:
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統計:
A(60), B(151), C(740), D(29), E(0) #3357805
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/04
#6837148
題目解析 在企業內部稽核中,電腦稽核的...
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私人筆記 (共 1 筆)
北投羅晟原
2025/01/07
私人筆記#6634169
未解鎖
內部稽核單位執行電腦稽核 的主要目的是...
(共 394 字,隱藏中)
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11. 企業內部稽核單位執行電腦稽核之重點為: (A) 各交易循環系統 (B) 法律、命令、政策、程序之遵循狀況等 (C) 電腦資訊系統之運作 (D) 財務報表、總分類帳的帳戶餘額等
#3477859
9. 企業之行動計畫係指中、低階管理者及員工為實現企業目標與策略計畫所設計的。請指出下列 何者為行動計畫: (A)行銷計畫 (B)目標計畫 (C)家庭計畫 (D)研究發展戰略
#3357806
10.應付帳款之內部控制應注意重點不包括哪一項?(A)是否按時付款以取得應有之現金折扣(B)驗證賣方發票有無錯誤(C)應付帳款之人事聘僱應與應收帳款之人事聘僱合併考慮(D)訂購單副本應交會計部門
#3357807
11.根據 OECD 公司治理準則,關於機構投資人、證券市場及其他中介機關論述,下列何者最適當? (A)提供合理的激勵措施遍及整個投資鏈並提供股票市場,以有助於良好公司治理的方式運作 (B)機構投資人應對於公司重大利益衝突事項保密 (C)公司作業流程不應造成表決權行使過於容易 (D)公司不應與分析師或其他中介機關溝通,以維持客觀
#3357808
12.以風險管理的論點來看,下列何者為企業內部風險?(A)貸款銀行倒閉(B)國外投資忽略了兩國文化背景的差異而帶來新的經營風險(C)競爭對手的行動使企業處於不利的地位(D)主要原料或商品的供應商不再合作
#3357809
13.內部稽核在企業控制環境中,可從哪些事項觀察管理者對財務報導所持的態度和所採取的行動? (A)管理者選用的經營政策保守、穩健的程度 (B)管理者對變造或偽作會計紀錄的意向 (C)管理者對財務報告揭露個人薪資所得資訊的意願 (D)管理者從事某些高風險投資活動以獲得高報酬的意向
#3357810
14.企業執行其內部控制,當客戶無異議地支付其帳單,則表示客戶係以下列何種方式監督及驗證本企業所發出之帳單的正確性? (A)默認 (B)默許 (C)莫衷一是 (D)不置可否
#3357811
15.為測試受查者之應用控制,在下列哪種方法中,查核人員會使用自備之通用查核程式來進行測試? (A)程式邏輯測試法 (B)整合測試法 (C)測試資料法 (D)平行模擬法
#3357812
16.欲達成內部控制之風險管理目的,企業內部控制組成要素中,監督類別區分為持續性監督及?(A)長效型監督 (B)個別評估 (C)隨機性評估 (D)隱匿型監督
#3357813
17.企業之內部控制制度,銷售部門接獲客戶訂單,若無庫存,應先:(A)洽商客戶改向它企業訂購 (B)拒絕接受訂購(C)洽商客戶延期交貨 (D)洽商客戶先付訂金
#3357814
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