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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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108年 - 108-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#77155
> 試題詳解
8. 企業透過風險管理,估計風險事件之重大程度(強度)及評估發生的可能性(頻率),係屬於下列何 種過程?
(A)風險事件辨認之過程
(B)風險事件分析之過程
(C)風險事件控制之過程
(D)風險事件迴避之過程
答案:
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統計:
A(244), B(591), C(64), D(27), E(0) #2023916
詳解 (共 1 筆)
葉子
B1 · 2021/05/27
#4754779
政府內部控制五大要素—風險評估辨識攸關之...
(共 205 字,隱藏中)
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15、 ( ) 企業透過風險管理,估計風險事件之重大程度(強度)及評估發生的可能性(頻率),是屬於下列何種過程? (A) 風險事件辨認的過程 (B) 風險事件分析的過程 (C) 風險事件控制的過程 (D) 風險事件迴避的過程。
#1252617
42、 ( ) 企業透過風險管理,估計風險事件之重大程度(強度)及評估發生的可能性(頻率),是屬於下列何種過程? (A) 風險事件辨認的過程 (B) 風險事件分析的過程 (C) 風險事件控制的過程 (D) 風險事件迴避的過程。
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11. 企業透過風險管理,估計風險事件之重大程度(強度)及評估發生的可能性(頻率),是屬於 下列何種過程? (A)風險事件辨認的過程 (B)風險事件分析的過程 (C)風險事件控制的過程 (D)風險事件迴避的過程
#2771696
36. 企業透過風險管理,估計風險事件之重大程度及評估發生的可能性,是屬於下列何種過程? (A)風險事件發生的過程 (B)風險事件分析的過程 (C)風險事件擴散的過程 (D)風險事件預測的過程
#2819555
4. 企業透過風險管理,估計風險事件之重大程度(強度)及評估發生的可能性(頻率),是屬於下列 何種過程? (A)風險事件辨認的過程 (B)風險事件分析的過程 (C)風險事件控制的過程 (D)風險事件迴避的過程
#2984762
9. 監督作業,係指企業進行哪兩者,以確定內部控制制度之各組成要素是否已經存在及持續運作? (A)外部稽核及內部稽核 (B)持續性評估及個別評估 (C)自行評估及內部稽核 (D)自行評估及外部稽核
#2023917
10. 有關公開發行公司內部控制制度聲明書之敘述,下列何者錯誤? (A)係針對特定企業內部控制制度的設計及執行是否有效而作出之聲明 (B)出具該聲明書之主要依據,係公司內部各單位及子公司對內部控制制度之自行評估,以及內 部稽核單位對內部控制制度之稽核報告 (C)該聲明書之內容故意虛偽不實,則公司負責人須負擔刑事責任 (D)該聲明書僅由董事長簽署
#2023918
11. 會計師受託專案審查公開發行公司之內部控制制度,除主管機關另有規定外,其審查範圍為何? (A)各營運循環之控制作業 (B)與營運有關之內部控制制度 (C)與對外財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度 (D)與法令遵循相關之內部控制制度
#2023919
12. 為確定公司沒有未入帳負債,下列何者為最佳查核程序? (A)對應付帳款明細表出現之債權人寄發函證,再審核該等債權人之回函 (B)就每月底應付帳款的餘額及當月已入帳之進貨,分析其間是否有不尋常的關係 (C)抽查年底前後幾天的發票,俾確定其是否適當入帳 (D)抽查年底結束後一段期間內之現金支付
#2023920
13. 會計師受託專案審查甲公司之內部控制制度,於評估該制度之設計是否有效時,不應: (A)進行詢問、檢視書面文件及觀察等程序 (B)著重於內部控制制度整體是否能達成某一目標,而非某特定內部控制作業是否失當 (C)依實際情況決定須執行哪些控制測試 (D)使用受查公司於自行評估內部控制制度時所蒐集之證據來代替會計師應蒐集之證據
#2023921
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