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公職◆銀行內部控制◆法規
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108年 - 108 台灣金融研訓院第 35 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#75324
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28.依國際清算銀行巴塞爾監理委員會「內部控制制度評估原則」,下列何者應核准並定期評估整體營運 策略、重要政策及核定銀行組織架構?
(A)董事會
(B)總經理
(C)高階管理階層
(D)稽核委員會
答案:
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統計:
A(1434), B(46), C(378), D(58), E(0) #1973154
詳解 (共 1 筆)
Winters Chou
B1 · 2022/09/27
#5620374
董事會應該負責:1.核准並定期評估整體營...
(共 152 字,隱藏中)
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17.依國際清算銀行巴塞爾監理委員會「內部控制制度評估原則」,下列何者應核准並定期評估整體營運策 略、重要政策及核定銀行組織架構? (A)稽核委員會 (B)高階管理階層 (C)總經理 (D)董事會
#760111
28、 ( ) 依國際清算銀行巴塞爾監理委員會「內部控制制度評估原則」,下列何者應核准並定期評估整體營運策略、重要政策及核定銀行組織架構? (A) 稽核委員會 (B) 高階管理階層 (C) 總經理 (D) 董事會
#1239647
27、 依國際清算銀行巴塞爾監理委員會「內部控制制度評估原則」,下列何者應核准並定期評估整體營運策略、重要政策及核定銀行組織架構? (A) 董事會 (B) 總經理 (C) 高階管理階層 (D) 稽核委員會。
#1240091
28、 依國際清算銀行巴塞爾監理委員會「內部控制制度評估原則」,下列何者應核准並定期評估整體營運策略、重要政策及核定銀行組織架構? (A) 稽核委員會 (B) 高階管理階層 (C) 總經理 (D) 董事會
#1259180
29.依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」規定,有關董事會應負責事項,下 列敘述何者正確? (A)監控內部控制制度之適足性及有效運作 (B)確保授權辦法得以有效執行 (C)制訂妥善之內部控制政策 (D)核定銀行組織架構
#1973155
30.依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,業務單位、內部稽核或其他內部 控管人員發現內部控制缺失所應採取措施,下列敘述何者錯誤? (A)及時陳報適當管理階層 (B)立即採取適當因應措施 (C)情節重大者為避免造成擠兌,應予隱匿 (D)情節重大者應陳報高階管理階層及董事會
#1973156
31.依主管機關函釋,銀行會計業務主管不宜兼辦下列何種作業? (A)一般自行查核 (B)出納或經理財務之事務 (C)專案自行查核 (D)會同密封金庫備份鑰匙
#1973157
32.金融機構辦理保管業務及有價證券買賣業務,如發現有價證券遭偽變造之情事,應即通報下列何者? (A)主管機關 (B)銀行公會 (C)票據交換所 (D)中小企業信保基金
#1973158
33.有關金融機構現金庫房管理,下列何種安排不妥當? (A)金庫室裝置自動定時鎖 (B)金庫鑰匙、密碼指定二人以上分別控管 (C)出納主管保管使用金庫鑰匙,但不持有金庫密碼 (D)金庫密碼由會計、總務、存匯、授信主管輪值持有
#1973159
34.為防範金融機構遭不法集團詐騙,下列敘述何者錯誤? (A)可辦理提現為名轉帳為實之交易 (B)空白單據之保管及領用應嚴格控管 (C)應確實施行行員職務輪調之內部管理制度 (D)買賣有價證券應加強與交易對手及交易內容之確認
#1973160
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