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公職◆銀行內部控制◆法規
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107年 - 台灣金融研訓院第 33 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題_一般金融類、消費金融類:銀行內部控制與內部稽核法規#72687
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29.依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,下列何者應制訂妥善之內部控制 政策,監控內部控制制度之適足性及有效運用?
(A)董事會
(B)董事長
(C)高階管理階層
(D)稽核委員會
答案:
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統計:
A(285), B(3), C(662), D(12), E(0) #1895453
詳解 (共 1 筆)
Peccer Hsu
B1 · 2018/11/29
#3093235
一、管理階層之監督與控管文化原則一 董事...
(共 415 字,隱藏中)
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28.依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,下列何者應制訂妥善之內部控制政策,監控內部控制制度之適足性及有效運用?(A)董事會 (B)董事長 (C)高階管理階層 (D)稽核委員會
#177743
22.依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,下列何者應制訂妥善之內部控制 政策,監控內部控制制度之適足性及有效運用? (A)董事會 (B)董事長 (C)高階管理階層 (D)稽核委員會
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31.依國際清算銀行巴塞爾監理委員會「內部控制制度評估原則」,下列何者應制訂妥善之內部控制政策, 監控內部控制制度之適足性及有效運作? (A)高階管理階層 (B)董事會 (C)稽核委員會 (D)董事長
#760225
31、 依據國際清算銀行巴塞爾監理委員會「內部控制制度評估原則」,下列何者應制訂妥善之內部控制政策,監控內部控制制度之適足性及有效運用? (A) 董事會 (B) 董事長 (C) 高階管理階層 (D) 稽核委員會。
#1240189
28、 ( ) 依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,下列何者應制訂妥善之內部控制政策,監控內部控制制度之適足性及有效運用? (A) 董事會 (B) 董事長 (C) 高階管理階層 (D) 稽核委員會。
#1260192
31.依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,下列何者應制訂妥善之內部控制政 策,監控內部控制制度之適足性及有效運用? (A)董事會 (B)董事長 (C)高階管理階層 (D)稽核委員會
#1471925
30.依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,下列何者不符合有效的內部控制 制度? (A)建立有效的溝通管道 (B)指派員工擔任有利益衝突或互為牽制之工作 (C)能充分提供廣泛的內部財務、業務及法規遵循等資訊 (D)能確切辨識並持續評估各種有礙銀行目標達成之主要風險
#1895454
31.為防止詐騙集團偽造有價證券以詐騙資金,金融機構應即全面檢討內部控制制度,下列何者非屬必要 加強檢討之事項? (A)應加強與交易對手及交易內容之確認 (B)應確實執行審核客戶資料,並善盡確認之責 (C)應嚴格控管各類空白傳票、表單 (D)應確實檢討金庫設置及庫存現金之保管是否符合牽制及安全原則
#1895455
32.強化金融機構內部管理、杜絕舞弊,應採取何項措施? (A)應注意從業人員生活規範 (B)主管人員對業務處理程序之督導應從寬從簡 (C)對行員與客戶間異常資金往來主管應協助保密 (D)為培養查核經驗,內部自行查核之項目及時間應固定
#1895456
33.有關金融機構對其海外分行之監督管理,下列敘述何者正確? (A)派駐人員有一定任期,對有不適任者應暫緩處理 (B)因人員精簡,不須辦理職務輪調及強迫休假制度 (C)應確實建立海外分行與總行之通報系統,並藉此防止弊端之發生 (D)適用分行所在國法律,業務作業流程無須依總行規定之內部牽制原則設計
#1895457
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