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公職◆銀行內部控制◆法規
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102年 - 102 台灣金融研訓院第 24 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類)#19990
> 試題詳解
31.依國際清算銀行巴塞爾監理委員會「內部控制制度評估原則」,下列何者應制訂妥善之內部控制政策, 監控內部控制制度之適足性及有效運作?
(A)高階管理階層
(B)董事會
(C)稽核委員會
(D)董事長
答案:
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統計:
A(424), B(132), C(24), D(2), E(0) #760225
詳解 (共 1 筆)
0938300803a
B1 · 2018/11/21
#3081035
題目: 下列何者應制訂妥善之內部控制政策...
(共 59 字,隱藏中)
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31、 依據國際清算銀行巴塞爾監理委員會「內部控制制度評估原則」,下列何者應制訂妥善之內部控制政策,監控內部控制制度之適足性及有效運用? (A) 董事會 (B) 董事長 (C) 高階管理階層 (D) 稽核委員會。
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#760226
33.有關金融機構現金庫房管理,下列何種安排不妥當? (A)金庫室裝置自動定時鎖 (B)金庫鑰匙、密碼指定二人以上分別控管 (C)出納主管保管使用金庫鑰匙,但不持有金庫密碼 (D)金庫密碼由會計、總務、存匯、授信主管輪值持有
#760227
34.依主管機關規定,金融機構不得與客戶約定將活期存款轉入下列何者存款帳戶? (A)同一金融機構之活期存款 (B)同一金融機構之定期存款 (C)概括授權轉入同一金融機構之支票存款 (D)其他金融機構之活期存款
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35.依主管機關規定,為健全金融機構票券業務之經營,防範可能發生之內部人員舞弊,下列何者非屬需 檢討之作業流程及相關內部控制? (A)庫存票券與空白單據之控管 (B)票券業務作業流程 (C)電腦安全控管設計 (D)董事會開會議事
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