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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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111年 - 111-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#108697
> 試題詳解
55.除了密碼保護外,資訊系統尚有許多其他的安全保護功能,下列何者並不恰當?
(A)檔案管理系統保護
(B)系統使用權限管理
(C)資料庫管理系統保護
(D)機密性資料為避免外洩,僅儲存於單一儲存裝置中
答案:
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統計:
A(3), B(9), C(7), D(1005), E(0) #2941762
詳解 (共 1 筆)
加賴叫過去
B1 · 2025/07/13
#6537484
題目分析 本題旨在考察資訊系統安全保護的...
(共 1169 字,隱藏中)
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29. 除了密碼保護外,資訊系統尚有許多其他的安全保護功能,下列何者並不恰當? (A)檔案管理系統保護 (B)系統使用權限管理 (C)資料庫管理系統保護 (D)機密性資料為避免外洩,僅儲存於單一儲存裝置中
#2061411
56.下列何者不是雲端運算環境下企業可能的風險回應? (A)建立預防與偵測未經授權接觸資料的機制 (B)評估雲端運算服務供應商的控制環境 (C)完全授權並委託外部供應商規劃與執行雲端運算相關之控制 (D)預先規劃萬一需更換服務供應商時的移轉策略
#2941763
57.根據OECD公司治理準則,關於利害關係人在公司治理扮演之角色,下列何者描述最貼切? (A)員工不算是利害關係人 (B)利害關係人所取得的資訊應是被動且盡可能簡略的 (C)利害關係人得依法或透過互相約定所享有的權利,來創造財富 (D)利害關係人不得向公司傳達訊息
#2941764
58.收入循環的適當授權通常規定應由哪個部門人員核准壞帳沖銷? (A)財務部門(B)銷貨部門(C)開帳單部門(D)應收帳款部門
#2941765
59.稽核人員選取貨運文件的樣本並加以順查,俾蒐尋統一發票存根聯,此查核可得下列何事項之 證據? (A)送交顧客的商品已開立發票(B)送交顧客的商品已記入銷貨 (C)已入帳銷貨業已運出(D)已開立發票的銷貨業已運出
#2941766
60.稽核人員檢查倉儲部門之領料(發料)控制作業,必須注意哪些事項? (A)領料人員對所領材料之用途是否知悉、領料前有無先查閱其不良品數量之紀錄 (B)所領材料於投入生產前是否通過領料部門之品質檢驗 (C)領料單編號是否前後連續、所發材料之內容及數量是否與領料單記載相符並經領料人員簽收 (D)領料人員對所領材料之效用是否明確認知、有無保管數量之紀錄
#2941767
61.有關控制環境之攸關原則,下列何者有誤? (A)董事會與高階管理階層公開展現企業對於誠信與道德價值之承諾 (B)董事會對於內部控制制度之設計及執行,行使獨立之監督權,並定期評估其成效 (C)管理階層在董事會監督下,建立企業達成各目標之組織結構、呈報體系及適當權限與責任, 惟無須要求個人對內部控制負責以達成目標 (D)企業為配合目標之達成,應延攬、培養及留用有能力之人才
#2941768
62.公開發行公司之內部控制制度,其目的之一在合理確保報導具可靠性、及時性、透明性及符合 相關規範。所謂報導係指: (A)公司外部財務報導(B)公司內部與外部財務報導 (C)公司內部與外部非財務報導(D)公司內部與外部財務報導及非財務報導
#2941769
63.公開發行公司內部稽核所製作之稽核報告及追蹤報告陳核後,應於何時交付各監察人査閱? (A)彙總後每一季交付一次(B)於召開董事會之前 (C)於每年年底之前(D)於稽核項目完成之次月底之前
#2941770
64.公開發行公司對其子公司稽核管理之監督與管理,下列何者為非? (A)公司內部稽核實施細則應將各子公司納入內部稽核範圍 (B)公司內部稽核僅需就子公司稽核執行情形覆核後提報董事會 (C)稽核報告發現缺失應通知各受查子公司改善 (D)公司應指導子公司設置內部稽核單位
#2941771
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